10月25日,陜外集團(tuán)聯(lián)合檢查組到利用外資公司檢查指導(dǎo)工作。利用外資公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加會議。
檢查組傳達(dá)了集團(tuán)本次聯(lián)合檢查的要求,并對審計問題整改落實、內(nèi)控體系建設(shè)與運行、違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究體系建設(shè)、融資貿(mào)易、擔(dān)保借款、債務(wù)風(fēng)險排查、資管賬戶管理等方面內(nèi)容進(jìn)行了解讀。隨后檢查組對相關(guān)資料進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查。
利用外資公司將以此次檢查為契機,全面梳理內(nèi)審工作情況,對本次檢查提出的不足認(rèn)真整改,完善內(nèi)部審計工作機制,規(guī)范公司經(jīng)營管理,為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
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