10月25日,陜外集團聯(lián)合檢查組到利用外資公司檢查指導工作。利用外資公司相關部門負責人參加會議。
檢查組傳達了集團本次聯(lián)合檢查的要求,并對審計問題整改落實、內(nèi)控體系建設與運行、違規(guī)經(jīng)營投資責任追究體系建設、融資貿(mào)易、擔保借款、債務風險排查、資管賬戶管理等方面內(nèi)容進行了解讀。隨后檢查組對相關資料進行了全面細致的檢查。
利用外資公司將以此次檢查為契機,全面梳理內(nèi)審工作情況,對本次檢查提出的不足認真整改,完善內(nèi)部審計工作機制,規(guī)范公司經(jīng)營管理,為集團高質(zhì)量發(fā)展貢獻力量。
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